根据《中国人民银行太原中心支行会计财务处关于开展全省会计财务制度执行情况检查的通知》(并银会[2015]23号)文件精神,朔州中支结合辖区实际情况,对2014年度区县支行会计财务制度执行情况进行全面自查,确保各项工作落实到位。
一、高度重视,加强学习,严控资金风险
朔州中支高度重视此次区县支行制度执行情况自查工作,认真组织学习相关文件内容,提高思想认识,细化责任、明确目标,将自查工作落实到位。同时加强对总分行及中支自身制度学习工作,进一步学习中央八项规定、国务院“约法三章”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及公务接待、会议、培训、差旅等一系列管理规定,加深对制度的熟悉程度。
二、严格检查,狠抓细节,提高检查成效
严格按照检查文件要求,结合自身职责权限,认真开展区县支行检查工作,通过逐项翻阅凭证、查找制度、收集资料,对经费开支、专项拨款、三公经费、小金库、办公用房清理等十余项检查内容认真进行清理核实,并将相关情况如实反映。
三、积极整改,完善制度,提高风险防御能力
检查结束后,会计财务科组织区县支行会计人员认真总结此次检查中发现的问题,并对照相关问题积极开展清理整改工作,通过多种方式加强会计财务工作的规范性、合规性与完整性,并结合检查情况加大制度建设力度,完善相关规章制度,加强制度执行力度,进一步强化风险意识,提高区县支行会计财务风险防控能力。