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监督保障机制

朔州市金融工作办公室2017年度部门决算
2019年01月08日 来源:

朔州市金融工作办公室2017年度部门决算 

  

第一部分  概况 

(一)朔州市金融工作办公室基本概况。 

朔州市金融工作办公室是经省编办晋编字(2007226号文件批准设立的正处级全额事业单位,隶属市人民政府办公厅代管。市金融办核定全额预算事业编制12名,其中主任1名,副主任2名,科级领导职数5名。现有退休人员1名。 

主要职责:(1)研究分析全市金融运行情况,拟定全市金融业及金融产业发展规划和工作计划,提出改善金融环境、加强金融服务的意见和政策建议,研究拟定发展开发性金融和政策性保险业务的政策意见;(2)协调、沟通驻朔金融监管机构及金融机构与政府的关系,联系国家、外资、外省市设在我市银行机构,搞好协调服务及与地方经济的结合、衔接工作,配合金融监管机构作好银行类金融机构的监管工作,协调处理需地方政府解决的相关金融问题,协助有关部门查处各类反金融政策的活动;(3)拓宽融资渠道,推动金融产业与地方经济结合,参与研究我市政府性投资重大项目的融资方案,建立和完善我市与各大银行的合作机制,加强与银监会、证监会等地方监管部门的联系,配合其作好对地方证券公司、期货交易、保险公司等的监管工作,同时督促有关部门作好非政府投资的担保公司、信托投资公司、典当行等非银行类金融机构的风险控制及处置工作,规划、管理小额贷款公司;(4)指导、协调我市企业上市和股份公司的改制工作,协助证券监管机构开展上市公司规范发展工作,指导我市非国有企业境内、外上市工作的初审、上报工作、协调解决企业上市过程中遇到的重大问题以及与中国证监会、证券公司的关系,制定上市后备企业培植发展规划、组织、培育、筛选、指导上市后备企业,协助证券监管机构开展上市公司规范发展工作;(5)承办市人民政府交办的其他事项。 

朔州市金融工作办公室核定在编车辆1辆。 

第二部分2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因 

2017年度工资福利中无临时工工资,商品服务支出中福利费根据文件要求有所提高,公务费及车辆运行费相对核减,对个人家庭补助中采暖补贴提高。 

二、“三公”经费增减变动原因说明 

“三公”经费年初预算8.3万元,其中公务用车运行维护费由原来的2.6万元根据要求核减为2.3万元,公务出国境费6万元 

三、机关运行经费增减变动原因说明 

无变动。 

四、其他说明 

(一)政府采购情况 

2017年金融工作办公室政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。 

(二)政府购买服务指导性目录 

(三)国有资产占有使用情况: 

1.车辆情况:朔州市金融工作办公室核定在编车辆1辆。 

2.房屋情况:租赁朔州市人民银行1314楼共8间房。 

3.其他国有资产占有使用情况:无 

(四)绩效管理情况 

2017年金融工作办公室实行绩效目标管理的项目2个。 

(五) 其他:无 

第三部分  名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第四部分  金融办2017年度部门决算报(附件) 

一、2017年决算收支总表 

二、2017年决算收入表 

三、2017年决算支出表 

四、2017年财政拨款收支总表 

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出表 

八、2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、2017年部门决算公开相关信息统计表 




 

  

  

2017年收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开01 

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

1,463,310.79 

一、一般公共服务支出 

37 

1,478,004.64 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

38 

0.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

39 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

40 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

41 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

42 

0.00 

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

43 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

44 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

45 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

46 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

47 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

48 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

49 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

50 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

51 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

52 

10,000.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

53 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

54 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

55 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

56 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

57 

88,000.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

58 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

59 

0.00 

本年收入合计 

24 

1,463,310.79 

本年支出合计 

60 

1,576,004.64 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

    结余分配 

61 

0.00 

    年初结转和结余 

26 

140,693.85 

      交纳所得税 

62 

0.00 

      基本支出结转 

27 

140,665.22 

      提取职工福利基金 

63 

0.00 

      项目支出结转和结余 

28 

28.63 

      转入事业基金 

64 

0.00 

      经营结余 

29 

0.00 

      其他 

65 

0.00 

  

30 

  

    年末结转和结余 

66 

28,000.00 

  

31 

  

      基本支出结转 

67 

28,000.00 

  

32 

  

      项目支出结转和结余 

68 

0.00 

  

33 

  

      经营结余 

69 

0.00 

总计 

36 

1,604,004.64 

总计 

70 

1,604,004.64 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2017年收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02 

  

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

  

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

  

支出功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

合计 

1,463,310.79 

1,463,310.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

201 

一般公共服务支出 

1,365,310.79 

1,365,310.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,365,310.79 

1,365,310.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2010350 

  事业运行 

1,365,310.79 

1,365,310.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

217 

金融支出 

10,000.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21702 

金融部门监管支出 

10,000.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2170299 

  金融部门其他监管支出 

10,000.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

229 

其他支出 

88,000.00 

88,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22999 

其他支出 

88,000.00 

88,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2299901 

  其他支出 

88,000.00 

88,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  

  

  

  

  

  

  

2017年支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03 

  

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

  

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

  

支出功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

合计 

1,576,004.64 

1,294,759.14 

281,245.50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

201 

一般公共服务支出 

1,478,004.64 

1,294,759.14 

183,245.50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,478,004.64 

1,294,759.14 

183,245.50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2010350 

  事业运行 

1,478,004.64 

1,294,759.14 

183,245.50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

217 

金融支出 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21702 

金融部门监管支出 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2170299 

  金融部门其他监管支出 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

229 

其他支出 

88,000.00 

0.00 

88,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22999 

其他支出 

88,000.00 

0.00 

88,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2299901 

  其他支出 

88,000.00 

0.00 

88,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 

  

  

  

  

  

  

 %d — 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2017年财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开04 

  

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

  

     入 

     出 

  

    目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

  

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

  

    次 

  

1 

    次 

  

2 

3 

4 

  

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1,463,310.79 

一、一般公共服务支出 

31 

1,478,004.64 

1,478,004.64 

0.00 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

3 

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

5 

  

五、教育支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

10,000.00 

10,000.00 

0.00 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

88,000.00 

88,000.00 

0.00 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

  

本年收入合计 

24 

1,463,310.79 

本年支出合计 

77 

1,576,004.64 

1,576,004.64 

0.00 

  

  

25 

  

  

78 

  

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

140,693.85 

年末财政拨款结转和结余 

79 

28,000.00 

28,000.00 

0.00 

  

一、一般公共预算财政拨款 

27 

140,693.85 

    基本支出结转 

80 

28,000.00 

28,000.00 

0.00 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

    项目支出结转和结余 

81 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

29 

  

  

82 

  

  

  

  

总计 

30 

1,604,004.64 

总计 

83 

1,604,004.64 

1,604,004.64 

0.00 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  

  

  

  

  

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

公开05 

  

 

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

金额单位:元 

  

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

  

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

  

 

合计 

1,576,004.64 

1,294,759.14 

281,245.50 

  

 

201 

一般公共服务支出 

1,478,004.64 

1,294,759.14 

183,245.50 

  

 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,478,004.64 

1,294,759.14 

183,245.50 

  

 

2010350 

  事业运行 

1,478,004.64 

1,294,759.14 

183,245.50 

  

 

217 

金融支出 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

  

 

21702 

金融部门监管支出 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

  

 

2170299 

  金融部门其他监管支出 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

  

 

229 

其他支出 

88,000.00 

0.00 

88,000.00 

  

 

22999 

其他支出 

88,000.00 

0.00 

88,000.00 

  

 

2299901 

  其他支出 

88,000.00 

0.00 

88,000.00 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                 

  

  

  

  

  

  

  

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06 

  

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

  

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

其中:基本支出 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

其中:基本支出 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

其中:基本支出 

  

301 

工资福利支出 

996,508.75 

979,308.75 

302 

商品和服务支出 

307,609.89 

131,564.39 

309 

基本建设支出 

0.00 

──── 

  

30101 

基本工资 

389,195.00 

389,195.00 

30201 

办公费 

18,309.40 

7,412.40 

30901 

房屋建筑物购建 

0.00 

──── 

  

30102 

津贴补贴 

17,416.58 

17,416.58 

30202 

印刷费 

6,589.00 

1,189.00 

30902 

办公设备购置 

0.00 

──── 

  

30103 

奖金 

0.00 

0.00 

30203 

咨询费 

0.00 

0.00 

30903 

专用设备购置 

0.00 

──── 

  

30104 

其他社会保障缴费 

56,375.52 

56,375.52 

30204 

手续费 

615.00 

615.00 

30905 

基础设施建设 

0.00 

──── 

  

30106 

伙食补助费 

0.00 

0.00 

30205 

水费 

0.00 

0.00 

30906 

大型修缮 

0.00 

──── 

  

30107 

绩效工资 

333,666.00 

333,666.00 

30206 

电费 

0.00 

0.00 

30907 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

──── 

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

94,517.10 

94,517.10 

30207 

邮电费 

7,995.00 

6,177.00 

30908 

物资储备 

0.00 

──── 

  

30109 

职业年金缴费 

47,258.55 

47,258.55 

30208 

取暖费 

0.00 

0.00 

30913 

公务用车购置 

0.00 

──── 

  

30199 

其他工资福利支出 

58,080.00 

40,880.00 

30209 

物业管理费 

0.00 

0.00 

30919 

其他交通工具购置 

0.00 

──── 

  

303 

对个人和家庭的补助 

271,886.00 

183,886.00 

30211 

差旅费 

53,896.50 

2,617.50 

30999 

其他基本建设支出 

0.00 

──── 

  

30301 

离休费 

0.00 

0.00 

30212 

因公出国(境)费用 

58,859.00 

58,859.00 

310 

其他资本性支出 

0.00 

0.00 

  

30302 

退休费 

0.00 

0.00 

30213 

维修(护)费 

0.00 

0.00 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

0.00 

  

30303 

退职(役)费 

0.00 

0.00 

30214 

租赁费 

10,000.00 

10,000.00 

31002 

办公设备购置 

0.00 

0.00 

  

30304 

抚恤金 

0.00 

0.00 

30215 

会议费 

3,642.00 

3,642.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

0.00 

  

30305 

生活补助 

0.00 

0.00 

30216 

培训费 

0.00 

0.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

0.00 

  

30306 

救济费 

0.00 

0.00 

30217 

公务接待费 

0.00 

0.00 

31006 

大型修缮 

0.00 

0.00 

  

30307 

医疗费 

0.00 

0.00 

30218 

专用材料费 

0.00 

0.00 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

0.00 

  

30308 

助学金 

0.00 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

0.00 

31008 

物资储备 

0.00 

0.00 

  

30309 

奖励金 

133,000.00 

45,000.00 

30225 

专用燃料费 

0.00 

0.00 

31009 

土地补偿 

0.00 

0.00 

  

30310 

生产补贴 

0.00 

0.00 

30226 

劳务费 

0.00 

0.00 

31010 

安置补助 

0.00 

0.00 

  

30311 

住房公积金 

78,126.00 

78,126.00 

30227 

委托业务费 

0.00 

0.00 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

0.00 

  

30312 

提租补贴 

0.00 

0.00 

30228 

工会经费 

0.00 

0.00 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

0.00 

  

30313 

购房补贴 

0.00 

0.00 

30229 

福利费 

12,446.00 

12,446.00 

31013 

公务用车购置 

0.00 

0.00 

  

30314 

采暖补贴 

60,760.00 

60,760.00 

30231 

公务用车运行维护费 

23,506.49 

23,506.49 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

0.00 

  

30315 

物业服务补贴 

0.00 

0.00 

30239 

其他交通费用 

1,400.00 

0.00 

31020 

产权参股 

0.00 

──── 

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

0.00 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

0.00 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

0.00 

  

30400 

对企事业单位的补贴 

0.00 

0.00 

30299 

其他商品和服务支出 

110,351.50 

5,100.00 

399 

其他支出 

0.00 

0.00 

  

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

0.00 

30700 

债务利息支出 

0.00 

0.00 

39906 

赠与 

0.00 

0.00 

  

30402 

事业单位补贴 

0.00 

0.00 

30701 

国内债务付息 

0.00 

0.00 

39907 

贷款转贷 

0.00 

──── 

  

30403 

财政贴息 

0.00 

0.00 

30707 

国外债务付息 

0.00 

0.00 

39999 

其他支出 

0.00 

──── 

  

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开09 

  

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

  

预算数 

决算数 

  

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

  

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

83,000.00 

60,000.00 

23,000.00 

0.00 

23,000.00 

0.00 

82,365.49 

58,859.00 

23,506.49 

0.00 

23,506.49 

0.00 

  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

  

  

  

                  

  

  

  

  

  

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07 

  

  

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

  

  

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

  

  

支出功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2017年部门决算公开相关信息统计表 

  

  

  

  

  

公开08 

编制单位:朔州市金融工作办公室 

  

  

金额单位:元 

一、政府采购情况 

项目 

行次 

采购预算 

采购金额 

合计 

1 

0.00 

0.00 

货物 

2 

0.00 

0.00 

工程 

3 

0.00 

0.00 

服务 

4 

0.00 

0.00 

  

二、机关运行经费 

项目 

  

统计数 

(一)行政单位 

5 

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位 

6 

0.00 

三、国有资产占用情况 

(一)车辆数合计(辆) 

7 

1 

1.省部级领导干部用车 

8 

0 

2.一般公务用车 

9 

1 

3.一般执法执勤用车 

10 

0 

4.特种专业技术用车 

11 

0 

5.其他用车 

12 

0 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 

13 

0 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 

14 

0 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 

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